Добрый вечер, коллеги!
Прошу Вашей помощи. ООО на УСНО.
30.11 нам были оказаны услуги иностранной организацией, по данной операции мы выступили в качестве налогового агента.
05.12 была произведена оплата за услуги иностранной организации и одновременно перечислен НДС в бюджет.
Сумма НДС в качестве налогового агента= 353 814
Учет ведем в 1с 8.3
Счет-фактуры регистрируем в книге покупок и книге продаж.
Декларация заполняется следующим образом:
Раздел 2 по стр.060 = 353 814
Раздел 3 стр.180 = 353 813 , мы не доплатили 79 копеек
Контрольные соотношения верны:
Раздел 3 стр. 110 + Раздел 2 стр. 060 (820 210 + 353 814)= Раздел 9 стр. 260 (1 174 024)
Раздел 3 стр. 190 (942 321) = Раздел 8 стр. 190 (942 321)
Вычета в строке 120 нет, отражен лишь единожды в стр 180.
Вопрос: как должны заполниться в Разделе 3 строки 200 и 210 и какую сумму налога надо заплатить?
Заранее спасибо за Ваши ответы.